Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю |
2004-2015г. |
2016г. |
2004-2016г. |
/с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" |
96619 |
20782 |
117401 |
Оплата за ремонт системы отопления |
1469161 |
|
1469161 |
Оплата по дежурному освещению |
45407 |
|
45407 |
За вышеуказ.период поступило ден.сред.на содерж.дома |
|
|
|
(без учета ТО отопления и х/г водоснабжения): |
6140563 |
594196 |
6734759 |
Оплата ТОО "ICON" |
13500 |
6101 |
19601 |
Оплата за п/ящ., светодиод. светильники и металлопласт.фрамуги |
530445 |
106020 |
636465 |
Оплата за ремонт кровли |
|
|
|
Итого оплачено: |
8295695 |
727099 |
9022794 |
Израсходовано за вышеуказанный период |
|
|
|
1.Ремонт межпанельных швов ТОО"Парнер" октябрь 2004г. |
16835 |
|
16835 |
2.Ремонт ГРЩ 0,4 кв. ЧП "Ваулин" пл 240 от 09 ноябрь 2004г. |
17788 |
|
17788 |
3.Ремонт подъезда ЧП "Шудабаев" декабрь 2004г. |
150000 |
|
150000 |
4.Ремонт подъезда тамбура декабрь 2004г. |
907 |
|
907 |
5.Ремонт межпан. швов кв.18 ЧП "Григорьева" ноябрь 2005г. |
6536 |
|
6536 |
6.Ремонт элеваторного узла 2005г. |
5300 |
|
5300 |
7.З/п плотников |
38089 |
|
38089 |
8.Ремонт этаж эл/щитов и ГРЩ, ЧП "Ваулин", пл. 69 от 24 май 2007г. |
295479 |
|
295479 |
9.Капремонт смены ролива х\г водосн. и рецикулярного трубопров., май 2007г. |
542721 |
|
542721 |
10. Ремонт межпанельных швов, ИП Григорьева, Июль 2007г. |
147180 |
|
147180 |
11.Замена водомера октябрь-ноябрь 40, 2007г. |
24150 |
|
24150 |
12. Устр. жесткой кровли вх. козырьков 1-4п., №53 от 19.03.2008г. |
137128 |
|
137128 |
13. Распил и вывоз деревьев, ИП "Мырзалы", №пл.п. 50 от 12.03.09г. |
45000 |
|
45000 |
14.Ремонт подъездов на 1 этаже пл.187 от 05.10.2010г. |
93870 |
|
93870 |
15 Полив хол.водой придомов.террит. Приход. кассовый ордер 93836 от 19.11.2010г. |
4365 |
|
4365 |
16. Ремонт температурного шва /устройство оцинкованного металла/ 20 п/м |
60720 |
|
60720 |
17.Рем-т сист.отопл-я ТОО" Thermal Servise" пол 175 от 04.08.2011г.и пл 214 от 09.09.2011г. |
1469160 |
|
1469160 |
18.Асфальтирование отмосток пл. 185 от 04.08.2011г. ТОО"Жана Омiр" |
|
|
|
и пл.251 от 06.10.2011г. |
196000 |
|
196000 |
19.Капрем.канал-и ТОО"Тhermal Servise" пл.175 от 04.08.2011г.и пл 277 от 20.10.2011г. |
197590 |
|
197590 |
20.Ремонт,балкон.козырьков ТОО"RIG TRADE" пл 201 от 22.08.2011г. Кв.47,65 |
50454 |
|
50454 |
21. Полив хол.водой придом.террит.приход. кассовый ордер БСТ-1126 от 08.12.2011г. |
6000 |
|
6000 |
22.Полив хол.водой придомов.территории приход.кассов.орде №9806 от 07.12.2012г. |
|
|
|
Сумма -7360 тг и прих. БСТ/4837 от 09.12.13г. 14935 тг |
22295 |
|
22295 |
23.Ремонт рустов ИП"Доронин М.А." кв.56 пл. 28 от 12.02.2013г. |
56400 |
|
56400 |
24. Ремонт рустов ИП"Доронин" пл. 13 от 23.01.2014г. (кв.6,10) |
80080 |
|
80080 |
25.Санобрезка веток ИП"Айдаров" пл. 89 от 25.04.2014г. |
10000 |
|
10000 |
26.пл. 240 от 17.10.2014г. Опл.за хол воду для полива дворовой территории |
15836 |
|
15836 |
27.пл. 91 от 22.05.2015г. П/ящики |
147400 |
|
147400 |
28.пл.165 от 10.08.2015г. ТОО"Лед Лайт" Устан.светодиод. светильников по Д/О |
102000 |
|
102000 |
29.пл.218от07.10.2015г. ИП"Айдарова Б.Р." Ремонт 1-4подъездов |
564007 |
|
564007 |
30.пл.219 от 07.10.2015г. Устан.пластиковых окон ИП"Айдаров" |
432000 |
|
432000 |
31.Полив цветов придомовой территории |
18001 |
11446 |
29447 |
32.пл.171от25.07.2016г.ТОО"Темир ЛТД" Профлист оц. для ремонта кровли |
|
1817050 |
1817050 |
33.пл.145от29.06.2016г. ИП"Доронин Аванс за капремонт кровли |
|
1000000 |
1000000 |
34.пл.276от18.11.2016г. ТОО"Темир LTD" Профлист оц. |
|
116256 |
116256 |
Итого выполнено ремонтных работ |
4953291 |
2944752 |
7898043 |
|
|
|
|
1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение |
856893 |
63778 |
920671 |
2.Оплачено за дезинсекцию и дератизацию |
20476 |
24699 |
45175 |
3.Оплата за полив цветов во дворе |
5742 |
|
5742 |
4.Материалы на мелкий ремонт |
205612 |
14151 |
219763 |
5.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1,юрист-1) |
574913 |
87420 |
662333 |
6.З/п МОП в т.ч. дворники |
1578007 |
214899 |
1792906 |
7.Отчисления от з/п |
266088 |
31719 |
297807 |
8.Членские взносы |
2151 |
|
2151 |
9.Хоз.инвентарь и спецодежда |
42692 |
5025 |
47717 |
10.Содержание офиса и прочие расходы |
82671 |
7396 |
90067 |
11,.Отчисления ИВЦ и Банку |
55793 |
8782 |
64575 |
12.Приобретение основных средств |
23986 |
|
23986 |
13. Страхование гражданско-правовой ответственности работодателя |
3357 |
542 |
3899 |
14. Комиссионные отчисления банку и ИВЦ |
16466 |
|
16466 |
15.Материальные затраты по ТО систем отопления и х/г водоснабжения |
|
6240 |
6240 |
Итого: |
3734847 |
464651 |
4199498 |
Всего израсходовано: |
8688138 |
3409403 |
12097541 |
Сальдо: |
-392443 |
-2682304 |
-3074747 |
Председатель ПКСК "Арман" В.Н.Сафронова |
|
|
|
Гл.бухгалтер Г.А.Суровцева |
|
|
|